关于做好 2009 年财务决算工作的通知
珠海校区各单位:
为了做好校区 2009 年度的财务决算工作,现将 2009 年财务决算工作的有关事项通知如下:
一、 2009 年财务决算时间从 2009 年 12 月 31 日至 2010 年 1 月 8 日,财务决算期间财务办不对外报帐。
二、 为了确保年终决算工作的顺利进行,财务办从 12 月 20 日起停止签发转帐支票和办理汇款, 12 月 25 日起不再签发现金支票,请各单位及时安排财务事项的报帐支出。
三、 各单位应认真清理在财务办的各种暂借款、暂存款,对于各种暂借款应及时报销,不能拖至下一年度。对各种暂存款应及时办理报收入账手续,明确资金用途及性质。各种工程暂借款和设备暂借款应在本年及时清理、报销。
四、 应列在 2009 年的各种支出(如 2009 年的发票)应于 12 月 30 日前报销完毕,跨年度发票一般情况下不再报销。科研经费的支出也按此要求及时报销。
五、 请校区各单位积极配合党政办公室、总务后勤管理办公室、财务管理办公室办理 2009 年办公电话费、复印费、水费、办公文具费等办公费用的内部转帐结算工作。
六、 凡是今年购买固定资产并负责报帐的单位要及时办理固定资产登记手续,今年的固定资产登记时间截止 12 月 20 日。
七、 校区管理固定资产、图书和材料等部门,如总务后勤管理办公室、图书馆等单位,请积极做好资产盘点工作,在 12 月 26 日之前将固定资产、图书和材料的全年增减变动情况和结余明细表报送财务管理办公室进行对账,以保证账实相符、账账相符。
八、 对于学宿费、铺租、水电费等当年各种应缴未缴的收入,请校区相关单位积极催缴,保证各项收入于当年及时足额入帐。
九、 对已完工交付使用的基建工程,请总务后勤管理办公室及时办理验收移交和固定资产登记手续,并由财务管理办公室配合办理工程财务决算手续。
以上事宜,请各单位及时配合执行。
暨南大学珠海校区财务管理办公室
二 OO 九年十二月八日